Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
22/04/2025 |
22040012
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
PAGO |
1.066,75 |
|
22/04/2025 |
22040012
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
LIQUIDADO |
1.066,75 |
|
22/04/2025 |
22040012
IMPRENSA NACIONAL
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
LIBERAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS ADVINDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE.
|
EMPENHADO |
1.066,75 |
|
22/04/2025 |
22040011
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EFETUADO NESTA DATA
|
EMPENHADO |
113,85 |
|
22/04/2025 |
22040011
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO - UMPA
|
EMPENHADO |
59.537,83 |
|
22/04/2025 |
22040010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
99.842,85 |
|
22/04/2025 |
22040009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
38.013,40 |
|
22/04/2025 |
22040008
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
12.847,95 |
|
22/04/2025 |
22040007
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
34.111,64 |
|
22/04/2025 |
22040006
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
3.113,63 |
|
22/04/2025 |
22040005
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
4.665,10 |
|
22/04/2025 |
22040004
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
8.993,84 |
|
22/04/2025 |
22040003
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
|
EMPENHADO |
51.384,30 |
|
22/04/2025 |
22040002
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA, EFETUADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.112,60 |
|
22/04/2025 |
22040002
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE.
|
EMPENHADO |
176.637,68 |
|
22/04/2025 |
22040001
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS PELA VALID/PEFOCE ? PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA A UNIDADE DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NACIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
43.940,00 |
|
22/04/2025 |
16040003
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO DOS VEICULOS PROPRIOS DESTINADOS A ATENDERS AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
22/04/2025 |
16040002
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
88.942,65 |
|
22/04/2025 |
16040001
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ
|
LIQUIDADO |
61.896,50 |
|
22/04/2025 |
02010611
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010610
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010609
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309 [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
22/04/2025 |
02010608
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010607
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010606
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 0309.01/2021.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010605
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
22/04/2025 |
02010576
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR - PCASP, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
22/04/2025 |
01040009
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
PAGO |
2.129,40 |
|
22/04/2025 |
01040009
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
LIQUIDADO |
2.129,40 |
|
21/04/2025 |
21040005
ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
9.267,00 |
|
21/04/2025 |
21040004
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, COFFE BREAK, REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICPARAM DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
21/04/2025 |
21040003
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATURITÉ
|
EMPENHADO |
22.830,70 |
|
21/04/2025 |
21040002
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BATURITÉ/CE
|
EMPENHADO |
14.207,40 |
|
21/04/2025 |
21040001
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO - UMPA - MAPP: 5131
|
EMPENHADO |
55.992,88 |
|
18/04/2025 |
18040006
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
|
EMPENHADO |
7.166,46 |
|
18/04/2025 |
18040005
LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
|
EMPENHADO |
3.848,80 |
|
18/04/2025 |
18040004
FRANCISCO EUGELIANO PINHEIRO DE PAULA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
|
EMPENHADO |
5.069,73 |
|
18/04/2025 |
18040003
MARIA ERENICE GALDINO DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
18/04/2025 |
18040002
MARIA WIRLANIA LUCENA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BATURITÉ.
|
EMPENHADO |
5.924,40 |
|
18/04/2025 |
18040001
RONA CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE
|
EMPENHADO |
48.930,32 |
|
17/04/2025 |
17040002
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.355,00 |
|
17/04/2025 |
17040001
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 03030170, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A .CONTRATA?ÇO DOS SERVI?OS DE MANUTEN?ÇO E CONSERVA?ÇO DE VIAS, MANUTEN?ÇO, REFORMA E [...]
|
EMPENHADO |
48.195,43 |
|
17/04/2025 |
03030081
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2104, PARA CORREÇÃO DO NOME DA EMPRESA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
PAGO |
23.726,24 |
|
17/04/2025 |
03030081
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.726,24 |
|
17/04/2025 |
03030073
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. DESENVOLV. URBANO E INFRAESTRUTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
30.616,40 |
|
17/04/2025 |
03030071
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
631,78 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.086,59 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.302,32 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.662,91 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
160,62 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.662,91 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
160,62 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.302,32 |
|
17/04/2025 |
03020068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.086,59 |
|
17/04/2025 |
02010618
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
153,22 |
|
17/04/2025 |
02010612
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
PAGO |
21.600,00 |
|
17/04/2025 |
02010612
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(INSS), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES A JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
17/04/2025 |
02010535
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC. DESENVOL. ECONOMICO E SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
252,36 |
|
17/04/2025 |
02010339
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE
|
17 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS/SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS À AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.554,00 |
|
17/04/2025 |
02010310
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
9.909,00 |
|